燦坤實業(2430) 前三季度財務報表業經會計師核閱竣事,前三季營收為新台幣207.78億元,較去年同期衰退13.48%,惟因成本及費用控制得宜,營業淨利較同期增加0.57億元,達5.98億元,成長10.06%。另因前三季度認列投資收益1.50億元及處份廈門燦坤股票利益2.62億元合計4.12億元,相較去年同期認列投資收益2.29億元及處份廈門燦坤股票利益1.27億元合計3.56億元,增加0.56億元。本公司稅前淨利為新台幣10.82億元,則較去年同期成長23.84%,每股稅前盈餘(EPS)為3.43元(按加權平均流通在外股數計算,以下同)。
98年受金融海嘯影響流通事業群(燦坤3C)營收衰退,本公司除更積極為會員大眾提供最低價、最高品質產品及服務外,亦不斷強化營運效能、降低各項成本,並持續降低庫存及負債比率,增進現金流量,隨著整體景氣逐步回穩及營運體質的優化,保持獲利水準。
另本公司業經98年股東臨時會決議及行政院金融監督管理委員會核准將本公司所屬家電部門暨長期股權投資(包括家電及旅遊長期投資股權)之相關資產、負債及營業,分割讓與新設公司-燦星網通股份有限公司 (以下簡稱燦星網通),分割基準日為98年11月1日,本公司同步辦理減資銷除股份,分割前實收股本為新台幣32.09億,分割後本公司實收股本為新台幣12.83億,燦星網通實收股本為新台幣19.26億;經本公司模擬分割後存續公司(即燦坤實業)前三季稅前淨利為6.16億,稅前每股盈餘(EPS)可提升至5.01元;新設公司(即燦星網通)稅前淨利為4.66億,稅前每股盈餘(EPS)為2.42元。
本公司透過本次的分割,乃因應產業發展趨勢及強化企業經營體質,確立行銷通路與製造分開的原則,落實專業經營模式,降低營運成本,提昇整體經營效益及產業競爭力。本公司秉持以設計為核心之世界級生活產業的一貫熱誠,持續進行3C產業、網路、旅遊、渡假連鎖、及戶外世界等第三產業經營佈局,不斷優化集團的財務結構、獲利能力與國際競爭力,以因應台灣未來如日本失落的十年之金流儲備,並逐步建構成為不依賴銀行的企業。分割後,本公司未來將更聚焦於兩岸3C產業業績推動深耕。而燦星網通透過專業經營,未來可適時擴大經營規模,提升營收與獲利,預計於一年內申請簡易上市。